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关于增值税留底退税

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 楼主| 发表于 2022-7-18 11:14:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
背景:某公司2022年1月向我司提供一项期限为1年的服务。在开始提供服务的第一个月(2022年1月),已经向我司开具增值税专用发票且我司也进行了认证。
由于我司在2022年的半年里没有销项发生,所以该该发票产生的留底税额一直存在。
后来在增值税制度性留抵退税的政策下,针对这部分的税额进行了退税且发票的税额已退至公司账户。
问:现在对方和我司终止服务,对方还可以开红字发票吗?
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发表于 2022-12-26 20:09:20 | 显示全部楼层
同蹲一个答案
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发表于 2022-12-27 10:09:06 | 显示全部楼层
为啥不可以呢
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发表于 2022-12-27 11:42:10 | 显示全部楼层
这个没有影响吧,开发票红冲后进项税额也需要转出的,等同于退回来的税又交上去了吧
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