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本月开具负发票,销项税额是负数,在申报增值税时需要注意什么?

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 楼主| 发表于 2022-7-10 22:13:22 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司本月开具负发票,销项税额是负数,在申报增值税时需要注意什么呢?会不会有税务问题?
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发表于 2022-7-11 09:12:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 苏幼密 于 2022-7-11 09:15 编辑

填写申报表时,金额是正数发票和红字发票金额之和。直接把当月正常收入减去红字收入后的余额填写收入行列就行,销项税额也是正数减去红冲金额按余额填列就好,正常的开错的红冲发票~一般不会有税务风险吧,
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发表于 2022-7-11 09:42:02 | 显示全部楼层
按正确的合计数额填写就可以,实际业务就是销项负数,按实际的里申报即可
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发表于 2022-7-11 09:49:14 | 显示全部楼层
如果最后差额还是负数,税额会自动转入留抵税额里
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发表于 2022-7-11 09:52:19 | 显示全部楼层
赞同楼上说法,一般不会有什么问题
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 楼主| 发表于 2022-7-13 23:34:02 来自手机 | 显示全部楼层
那好,河北有过是增值税负数申报,结果被专管员找了
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发表于 2022-7-14 00:22:00 | 显示全部楼层
冲红最好不要把销售额冲成负数吧    不然还得去税务局报税
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发表于 2022-7-14 10:56:51 | 显示全部楼层
我之前是应补退税额是负数然后就申报不了,不让提交
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发表于 2022-7-15 09:19:31 | 显示全部楼层
小敏敏亮晶晶 发表于 2022-7-14 10:56
我之前是应补退税额是负数然后就申报不了,不让提交

那后来是怎么解决呢
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发表于 2022-7-15 10:08:46 | 显示全部楼层
kangjie 发表于 2022-7-15 09:19
那后来是怎么解决呢

去税务局改的
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