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留抵退税,千万别计入营业外收入!财政部刚刚明确!这才是正确的操作方式!

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 楼主| 发表于 2022-7-1 14:40:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
留抵退税如何做账?如何申报?财政部明确啦!我们一起来看看。



微信图片_20220701143536.png

具体怎么做呢?

1、纳税人在税务机关准予留抵退税时,按税务机关核准允许退还的留抵税额。

借:应交税费——增值税留抵税额
  贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出)

2、在实际收到留抵退税款项时,按收到留抵退税款项的金额

借:银行存款
  贷:应交税费——增值税留抵税额

3、纳税人将已退还的留抵退税款项缴回并继续按规定抵扣进项税额时,按缴回留抵退税款项的金额

借:应交税费——应交增值税(进项税额)
  贷:应交税费——增值税留抵税额

同时

借:应交税费——增值税留抵税额
  贷:银行存款

综上所述,收到退税应该相应减少你可抵扣的进项税额,而非计入营业外收入。

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发表于 2022-7-3 21:14:56 | 显示全部楼层
财政部的文里好像没写具体如何入账啊?
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