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公司收到留抵退税款应该怎么做会计分录?

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 楼主| 发表于 2022-4-22 08:40:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司收到留抵退税款应该怎么做会计分录?
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发表于 2022-4-22 09:34:14 | 显示全部楼层
借:银行存款     
贷:应交税费--应交增值税(进项税额)  应该是这样吧
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发表于 2022-4-22 10:15:36 | 显示全部楼层
借:银行存款     
贷:应交税费--应交增值税(进项税额转出)  不知道对不对,求大神指导
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发表于 2022-4-22 11:29:31 | 显示全部楼层
每个月的销项、进项不是转到了未交增值税科目吗,未交增值税负数余额表示留抵税额啊,所以收到留抵税退税
借:银行存款 贷:应交增值税-未交增值税
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发表于 2022-4-22 11:32:07 | 显示全部楼层
账面是体现在未交增值税上的,应该直接冲销吧
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发表于 2022-4-22 11:50:01 | 显示全部楼层
云梦 发表于 2022-4-22 11:29
每个月的销项、进项不是转到了未交增值税科目吗,未交增值税负数余额表示留抵税额啊,所以收到留抵税退税
...

   同意~
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发表于 2022-4-22 15:06:44 | 显示全部楼层
结转到了未交就冲未交   没结转直接冲进项?
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发表于 2022-4-24 09:15:35 | 显示全部楼层
借:银行存款
    贷:应交税费—应交增值税(进项税额)
若账务上已经结转到,应交税费-未交增值税科目,分录为:
借:银行存款
    贷:应交税费-未交增值税
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发表于 2022-4-24 09:22:15 | 显示全部楼层
贷方是应交增值税-未交增值税吧,看你结转了没
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发表于 2022-4-24 09:50:56 | 显示全部楼层
看账上是否结转到应交税费-未交增值税科目,如是分录为:
借:银行存款
    贷:应交税费-未交增值税
如还挂在进项税里:借:银行存款
    贷:应交税费—应交增值税(进项税额)



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