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如果本月已经十月的账,又在报税之前认证了一张税额为1000元的进项发票,这样账上和实际就不一样,请问在不反结账的情况下,下个月该如何做账?

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 楼主| 发表于 2021-11-13 18:10:00 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果本月已结十月份账,又在报税之前认证了一张税额为1000元的进项发票。这样账上抵扣和实际抵扣的就不一样,请问在不反结账的情况下,十一月该如何做账?
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论坛元老

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发表于 2021-11-13 21:58:31 | 显示全部楼层
这张发票,11月份正常入账,结转增值税就好呢,
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发表于 2024-1-7 20:34:38 | 显示全部楼层
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发表于 2024-1-8 10:54:45 | 显示全部楼层
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