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业务招待费进项税额可以抵扣吗?

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 楼主| 发表于 2021-8-29 21:43:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司正常产生的业务招待费的进项税额可以进行正常抵扣吗?为什么~
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发表于 2021-8-30 13:33:00 | 显示全部楼层
在增值税上,公司取得的增值税专用发票的进项税额都是正常抵扣没有影响的
在所得税上,业务招待费是按发生额的60%与收入的千分之五相比较,取最小值在企业所得税税前列支
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发表于 2021-8-30 17:12:59 | 显示全部楼层
Line 发表于 2021-8-30 13:33
在增值税上,公司取得的增值税专用发票的进项税额都是正常抵扣没有影响的
在所得税上,业务招待费是按发生 ...

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 楼主| 发表于 2021-8-31 13:00:10 | 显示全部楼层
Line 发表于 2021-8-30 13:33
在增值税上,公司取得的增值税专用发票的进项税额都是正常抵扣没有影响的
在所得税上,业务招待费是按发生 ...

明白啦,谢谢~
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发表于 2021-9-13 10:16:51 | 显示全部楼层
哈? 为什么我记得业务招待费、福利费的进项税都是不能抵扣的呢?
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发表于 2021-9-15 15:33:13 | 显示全部楼层
学习中!
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发表于 2022-1-26 14:41:50 | 显示全部楼层
LXM 发表于 2021-9-13 10:16
哈? 为什么我记得业务招待费、福利费的进项税都是不能抵扣的呢?

餐饮服务是当场消费,属于个人消费,也是业务招待费,不得开具增值税专业发票,进项税额不得在销项税额中抵扣。但是,赠送客户礼品不是当场消费,不属于交际应酬消费,其进项税额可以在销项税额中抵扣。虽然视同销售的销项税额与购进礼品的进项税额相同,但说明了一个理念:购进礼品用于赠送其进项税额可以抵扣。

因此,并不是所有的业务招待费都不能抵扣进项税额。
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发表于 2022-1-27 15:39:18 | 显示全部楼层
王晋 发表于 2022-1-26 14:41
餐饮服务是当场消费,属于个人消费,也是业务招待费,不得开具增值税专业发票,进项税额不得在销项税额中 ...

这个回复是对的
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发表于 2022-3-13 20:23:26 | 显示全部楼层
王晋 发表于 2022-1-26 14:41
餐饮服务是当场消费,属于个人消费,也是业务招待费,不得开具增值税专业发票,进项税额不得在销项税额中 ...

学习了  一直认为不可以抵扣呢~感谢分享
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发表于 2022-3-14 10:06:27 | 显示全部楼层
LXM 发表于 2021-9-13 10:16
哈? 为什么我记得业务招待费、福利费的进项税都是不能抵扣的呢?

你是不是记成了自产产品用于福利费进项税需要转出了?
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