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待摊费用的分摊问题

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 楼主| 发表于 2021-7-1 11:59:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
燕姐,如果我支付一年的房租,收到了一年房租的专票,我这边应该如何分摊入账呢,因为他审计和财务思路不一样,财务更多考虑到税费,就一张发票,进行税要进行抵扣认证,认证后就要做账,我这边在分摊税这边怎么处理呢?
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发表于 2021-7-1 12:15:46 | 显示全部楼层
从预付里转出进项,把剩余的租金部分放预付里一年分摊不就行?进项税没必要分摊吧,都是留抵的概念
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发表于 2021-7-1 13:46:33 | 显示全部楼层
一般都是,收到票抵扣认证之后,税的部分就记到进项税里,剩余部分再按一年期分摊的吧
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发表于 2021-7-1 13:57:17 | 显示全部楼层
税费不用分摊,正常认证计入进项税,剩余不含税金额按照一年分摊
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 楼主| 发表于 2021-7-2 09:41:10 | 显示全部楼层
哈哈,大家都是好样儿的。理解的很对!
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发表于 2021-7-2 18:39:04 | 显示全部楼层
学习了~
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发表于 2021-7-6 18:47:41 | 显示全部楼层
唱弘丽 发表于 2021-7-1 13:57
税费不用分摊,正常认证计入进项税,剩余不含税金额按照一年分摊

是滴是滴
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发表于 2021-7-7 08:28:40 来自手机 | 显示全部楼层
来赚积分,很多人的记账方式:
借:预付账款 1000
       进项税       130
贷:银行存款  1130

推荐的做法
借:预收账款 1130
贷:银行存款 1130

借:进项税 130
贷:预收账款 130

通过借贷分离,清晰提现来源和去向,做分析时也方便取数
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发表于 2021-7-7 08:30:58 来自手机 | 显示全部楼层
比如通过预收借方合计数体现房租合计数
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发表于 2021-7-19 13:12:36 | 显示全部楼层
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